本溪高新技術產業開發區規劃建設局2013年度部門決算
本溪高新技術產業開發區規劃建設局2013年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計175,629.19萬元,包括:
財政撥款收入175,629.19政撥款收入175,629.19萬元,政府性基金收入35,319.41萬元。
(二)支出總計175,591.67元,包括:
1.基本支出298.76萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出155.71萬元,對個人和家庭的補助支出14.55萬元,商品和服務支出128.14萬元。
2.項目支出139,973.50萬元,主要包括繳納耕地占用稅、營業稅等業務支出。
(三)年末結轉和結余37.52萬元
主要是當年項目未完結等原因形成的結余。
二、公共預算財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
公共預算財政撥款支出決算反映本溪高新技術產業開發區規劃建設局2013年整體公共預算財政撥款支出情況, 2013年度公共預算財政撥款支出140,272.26萬元,其中:基本支出298.76萬元,項目支出139,973.50萬元。
(二)具體情況
2013年度公共預算財政撥款支出140,272.26萬元,按支出功能分類科目分,包括城鄉社區管理事務支出487.70萬元,城鄉社區規劃與管理支出22.95萬元,城鄉社區公共設施支出139,761.61萬元。
1. 城鄉社區管理事務支出487.70萬元,包括:
(1)行政運行96.08萬元,主要是人員工資、辦公經費等支出。
(2)城管執法170.78萬元,主要是人員工資、非稅收入征收工作經費等支出。
(3)工程建設管理8.95萬元,主要是人員工資等支出。
(4)其他城鄉社區管理事務支出211.89萬元,主要是百合社區配套服務費用、規劃評審、勞務費等支出。
2. 城鄉社區規劃與管理支出22.95萬元,包括:
城鄉社區規劃與管理支出22.95萬元,主要是規劃技術人員咨詢費、工業區改造招商策劃費等支出。
3. 城鄉社區公共設施支出139,761.61萬元,包括:
其他城鄉社區公共設施支出139,761.61萬元,主要是繳納耕地占用稅、土地使用稅、公用事業公司預算內維護、工程款等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2013年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出72.16萬元,其中:公務接待費12.80萬元,公務用車購置及運行維護費59.36萬元。
1.公務接待費12.80萬元,主要用于日常公務接待及工程材料采購、接待專家評審、員工加班用餐等,2013年公務接待累計170批次,1324人。
3.公務用車購置及運行維護費59.36萬元,其中:公務用車運行維護費59.36萬元。
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計175,629.19萬元,包括:
財政撥款收入175,629.19政撥款收入175,629.19萬元,政府性基金收入35,319.41萬元。
(二)支出總計175,591.67元,包括:
1.基本支出298.76萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出155.71萬元,對個人和家庭的補助支出14.55萬元,商品和服務支出128.14萬元。
2.項目支出139,973.50萬元,主要包括繳納耕地占用稅、營業稅等業務支出。
(三)年末結轉和結余37.52萬元
主要是當年項目未完結等原因形成的結余。
二、公共預算財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
公共預算財政撥款支出決算反映本溪高新技術產業開發區規劃建設局2013年整體公共預算財政撥款支出情況, 2013年度公共預算財政撥款支出140,272.26萬元,其中:基本支出298.76萬元,項目支出139,973.50萬元。
(二)具體情況
2013年度公共預算財政撥款支出140,272.26萬元,按支出功能分類科目分,包括城鄉社區管理事務支出487.70萬元,城鄉社區規劃與管理支出22.95萬元,城鄉社區公共設施支出139,761.61萬元。
1. 城鄉社區管理事務支出487.70萬元,包括:
(1)行政運行96.08萬元,主要是人員工資、辦公經費等支出。
(2)城管執法170.78萬元,主要是人員工資、非稅收入征收工作經費等支出。
(3)工程建設管理8.95萬元,主要是人員工資等支出。
(4)其他城鄉社區管理事務支出211.89萬元,主要是百合社區配套服務費用、規劃評審、勞務費等支出。
2. 城鄉社區規劃與管理支出22.95萬元,包括:
城鄉社區規劃與管理支出22.95萬元,主要是規劃技術人員咨詢費、工業區改造招商策劃費等支出。
3. 城鄉社區公共設施支出139,761.61萬元,包括:
其他城鄉社區公共設施支出139,761.61萬元,主要是繳納耕地占用稅、土地使用稅、公用事業公司預算內維護、工程款等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2013年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出72.16萬元,其中:公務接待費12.80萬元,公務用車購置及運行維護費59.36萬元。
1.公務接待費12.80萬元,主要用于日常公務接待及工程材料采購、接待專家評審、員工加班用餐等,2013年公務接待累計170批次,1324人。
3.公務用車購置及運行維護費59.36萬元,其中:公務用車運行維護費59.36萬元。
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